Orden de Compra. Nº1057547-16235-SE24 "Orden de compra desde 1057547-222-lp22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-16235-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde 1057547-222-lp22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-222-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 1552017,09
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERMATRANS
Razón Social ARTURO HERIBERTO RODRIGUEZ LOPEZ
R.U.T. 7.971.593-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERMATRANS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación33UnidadMANTENCION PREVENTIVAS SEMESTRALES UMA (TODAS EXCEPTO LINEA 23 Y 35)MANTENCION PREVENTIVAS SEMESTRALES UMA TODAS EXCEPTO LINEA 23 Y 35 $ 106.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.011 $ 3.520.011
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMANTENCION PREVENTIVAS CUATRIMESTRALES UMA (LINEAS 23 Y 35) MANTENCION PREVENTIVAS CUATRIMESTRALES UMA LINEAS 23 Y $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación41UnidadMANTENCION PREVENTIVAS ANUALES VEX (41 LINEAS)MANTENCION PREVENTIVAS ANUALES VEX 41 LINEAS $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.500 $ 2.808.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12UnidadMANTENCION PREVENTIVAS SEMESTRALES BOMBAS DE CALOR (12 LINEAS)MANTENCION PREVENTIVAS SEMESTRALES BOMBAS DE CALOR 12 LINEAS $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
Total Neto $ 8.168.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.552.017
TOTAL OC $ 9.720.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.