Orden de Compra. Nº1057547-16965-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-222-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-16965-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-222-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-222-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Valdivia
Impuesto 54841,6
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANTONIO
Razón Social MIGUEL ANTONIO ÁLVAREZ LINCOPE
R.U.T. 11.592.303-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos44Unidad1 SERVICIO COFFE (MENÚ 1 “BÁSICO”) Ofertar valor por personaCafé, Té y té hierbassurtidas nescafeo lipton Azúcar o Endulzante Leche Jugos o aguas saborizadas,Agua Mineral Galletitas caseras surtidas o frutas de la estación Proción de kuchen o delicia casera $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos44Unidad2 SERVICIO COFFE (MENÚ 2 “OPCIÓN MEJORADA”) Ofertar valor por personaOpciónMarta Café, Té y té hierbassurtidas nescafeo lipton Azúcar o Endulzante Leche Jugos o aguas saborizadas,Agua Mineral 2 Tapaditos en pancito casero untes variados + opción vegana Surtido de Galletas caseras50gr Porción de $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
Total Neto $ 288.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.842
TOTAL OC $ 343.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.