Orden de Compra. Nº1057547-177-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-417-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-177-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-417-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-417-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 174
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna *
Impuesto 1466098,71
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMA Costanera S.A.
Razón Social SOCIEDAD CMA-COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.087.116-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMA Costanera S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadArriendo de Infraestructura (EXCLUIR Pabellón N°2)Arriendo de Infraestructura EXCLUIR Pabellón N°2 Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas Pabellón 1 Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs. Pabellon 3 VALOR NETO SUBTOTAL 5.132.142 Arriendo Infraestructura Incluir solo pabellón N°2 Lunes a viernes 8:00 $ 7.716.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.716.309 $ 7.716.309
Total Neto $ 7.716.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.466.099
TOTAL OC $ 9.182.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.