Orden de Compra. Nº
1057547-1868-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-183-L119
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057547-1868-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-183-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057547-183-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Base Valdivia
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12205
Usuario SIGFE
LUIS ROLDAN REYES
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días,
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Base Valdivia
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Facturación
Simpson N°850
Comuna
Valdivia
Impuesto
601169,5
Dirección de Envío de la Factura
Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ACCUVISION SPA
Razón Social
ACCUVISION SPA
R.U.T.
76.349.842-5
Sucursal
ACCUVISION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42183038
Almohadillas para instrumental oftalmológico
5
Unidad
CANULA EXTRUSION C/REFLUJO 23G COD INT 3400022
canula Backflush con reflujo y aspiración activa 23Ga Cod:2281.BTD06 marca Dorc, Presentación de venta, caja 5 unidades
$ 68.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.650
$ 344.650
42183038
Almohadillas para instrumental oftalmológico
5
Unidad
CANULA C/CONECTOR 23G. DORC COD INT 3400074
canula softip 23 o 25 Ga cod:1272.SD23 o 1272.SD25 marca Dorc, Presentación de venta, caja de 5 unidades
$ 16.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.250
$ 81.250
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
5
Unidad
PINZA VITRECTOMIA 23G. COD. 72 COD INT 3400786
pinza eckardt de agarre frontal desechable 23 Ga cod:1286.WD06 marca Dorc. presentación de venta, caja de 5 unidades
$ 96.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 482.050
$ 482.050
42291614
Tijeras quirúrgicas
5
Unidad
TIJERA CURVA HORIZONT.25G DESE COD INT 3401189
tijera curva horizontal desechable 25 Ga Cod 1286.MD05 marca Dorc. presentación de venta, caja de 5 unidades
$ 158.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 793.900
$ 793.900
42293603
Sondas quirúrgicas
12
Unidad
SONDA ENDOLASER 25 COD INT 3401229
sonda endolaser direccional 23 Ga original para equipo EVA cod:7223.DORC. presentación de venta, caja de 6 unidades
$ 98.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.181.400
$ 1.181.400
42142525
Agujas de irrigación
6
Unidad
AGUJA PIEZA MANO FACOEMULSIFIC COD INT 3401233
Tip faco 2,2 mm angle flared 45ª incluye capuchones para equipo EVA. presentación de venta, caja 6 unidades
$ 46.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.800
$ 280.800
Total Neto
$ 3.164.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 601.170
TOTAL OC
$ 3.765.220
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.