Orden de Compra. Nº1057547-1868-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-183-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-1868-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-183-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-183-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12205
Usuario SIGFE LUIS ROLDAN REYES
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días,
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 601169,5
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACCUVISION SPA
Razón Social ACCUVISION SPA
R.U.T. 76.349.842-5
Sucursal ACCUVISION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183038
Almohadillas para instrumental oftalmológico5UnidadCANULA EXTRUSION C/REFLUJO 23G COD INT 3400022canula Backflush con reflujo y aspiración activa 23Ga Cod:2281.BTD06 marca Dorc, Presentación de venta, caja 5 unidades $ 68.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.650 $ 344.650
42183038
Almohadillas para instrumental oftalmológico5UnidadCANULA C/CONECTOR 23G. DORC COD INT 3400074canula softip 23 o 25 Ga cod:1272.SD23 o 1272.SD25 marca Dorc, Presentación de venta, caja de 5 unidades $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.250 $ 81.250
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas5UnidadPINZA VITRECTOMIA 23G. COD. 72 COD INT 3400786pinza eckardt de agarre frontal desechable 23 Ga cod:1286.WD06 marca Dorc. presentación de venta, caja de 5 unidades $ 96.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.050 $ 482.050
42291614
Tijeras quirúrgicas5UnidadTIJERA CURVA HORIZONT.25G DESE COD INT 3401189tijera curva horizontal desechable 25 Ga Cod 1286.MD05 marca Dorc. presentación de venta, caja de 5 unidades $ 158.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.900 $ 793.900
42293603
Sondas quirúrgicas12UnidadSONDA ENDOLASER 25 COD INT 3401229sonda endolaser direccional 23 Ga original para equipo EVA cod:7223.DORC. presentación de venta, caja de 6 unidades $ 98.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.400 $ 1.181.400
42142525
Agujas de irrigación6UnidadAGUJA PIEZA MANO FACOEMULSIFIC COD INT 3401233Tip faco 2,2 mm angle flared 45ª incluye capuchones para equipo EVA. presentación de venta, caja 6 unidades $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
Total Neto $ 3.164.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 601.170
TOTAL OC $ 3.765.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.