Orden de Compra. Nº1057547-19390-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-19390-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-64-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20620
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 382533,84
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general16UnidadBALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR UD $6590000$UDBALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR UD $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
47131805
Limpiadores de uso general45BidónCERA LIQUIDA BALDOSA DE 5 LITROS O SIMILAR LT $6560170$LT CERA LIQUIDA BALDOSA DE 5 LITROS O SIMILAR LT $ 4.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.395 $ 217.395
47131805
Limpiadores de uso general42ParGUANTES DE ASEO NEGRO PR $6560440$PRGUANTES DE ASEO NEGRO PR $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.596 $ 43.596
47131805
Limpiadores de uso general1307LitroHIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) 4.9% LT $6560470$LTHIPOCLORITO DE SODIO CLORO 4.9% LT $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.209 $ 767.209
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadPALA BASURA CON PEDESTAL UD $6560141$UDPALA BASURA CON PEDESTAL UD $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320
47131805
Limpiadores de uso general75PaquetePAÑO SPONGI O SIMILAR PQ $6560825$PQPAÑO SPONGI O SIMILAR PQ $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
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Limpiadores de uso general3776RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 HOJAS O SIMILAR RO $6560720$ROPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 HOJAS O SIMILAR RO $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.016 $ 910.016
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSOPAPO GOMA UD $6560840$UDSOPAPO GOMA UD $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775 $ 775
47131805
Limpiadores de uso general19UnidadVIM LIQUIDO O SIMILAR (ENVASE DE 1 LITRO) UD $6560294$UDVIM LIQUIDO O SIMILAR ENVASE DE 1 LITRO UD $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.955 $ 17.955
Total Neto $ 2.013.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.534
TOTAL OC $ 2.395.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.