Orden de Compra. Nº
1057547-19390-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057547-19390-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057547-64-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20620
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Facturación
Simpson N°850
Comuna
Valdivia
Impuesto
382533,84
Dirección de Envío de la Factura
Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
16
Unidad
BALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR UD $6590000$UD
BALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR UD
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.320
$ 20.320
47131805
Limpiadores de uso general
45
Bidón
CERA LIQUIDA BALDOSA DE 5 LITROS O SIMILAR LT $6560170$LT
CERA LIQUIDA BALDOSA DE 5 LITROS O SIMILAR LT
$ 4.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.395
$ 217.395
47131805
Limpiadores de uso general
42
Par
GUANTES DE ASEO NEGRO PR $6560440$PR
GUANTES DE ASEO NEGRO PR
$ 1.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.596
$ 43.596
47131805
Limpiadores de uso general
1307
Litro
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) 4.9% LT $6560470$LT
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 4.9% LT
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 767.209
$ 767.209
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
PALA BASURA CON PEDESTAL UD $6560141$UD
PALA BASURA CON PEDESTAL UD
$ 566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.320
$ 11.320
47131805
Limpiadores de uso general
75
Paquete
PAÑO SPONGI O SIMILAR PQ $6560825$PQ
PAÑO SPONGI O SIMILAR PQ
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
47131805
Limpiadores de uso general
3776
Rollo
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 HOJAS O SIMILAR RO $6560720$RO
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 HOJAS O SIMILAR RO
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 910.016
$ 910.016
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
SOPAPO GOMA UD $6560840$UD
SOPAPO GOMA UD
$ 775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 775
$ 775
47131805
Limpiadores de uso general
19
Unidad
VIM LIQUIDO O SIMILAR (ENVASE DE 1 LITRO) UD $6560294$UD
VIM LIQUIDO O SIMILAR ENVASE DE 1 LITRO UD
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.955
$ 17.955
Total Neto
$ 2.013.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 382.534
TOTAL OC
$ 2.395.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.