Orden de Compra. Nº1057547-20202-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-120-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-20202-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-120-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-120-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 121075,6
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas400CajaGALLETAS MINI CROSSA $6580397$GALLETAS MINI CROSSA $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
50221102
Harina de trigo100kilogramoHARINA DE TRIGO SIN POLVOS DE HORNEAR $6580340$KG HARINA DE TRIGO POR KG $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50202310
Agua mineral1000UnidadAGUA MINERAL SIN GAS $6581138$AGUA MINERAL SIN GAS $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer480CajaJUGO CJA. 200 GRS. $6585657$JUGO CJA. 200 GRS. $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.440 $ 109.440
Total Neto $ 637.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.076
TOTAL OC $ 758.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.