Orden de Compra. Nº1057547-22368-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-22368-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-149-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13539
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Osorno
Impuesto 114279,3
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPER LIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPER LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos500Unidad1. 6560559 CLORO GEL W.C. DE 1 LITRO O SIMILAR COCENTRACION DE 2.5$6560559$CLORO GEL 900CC $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000
47131603
Esponjas600Unidad1. 6560403 ESPONJA AMARILLA CON VERDE O SIMILARESPONJA AMARILLA CON VERDE $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad1. 6560453 GUANTE GAMUZADO "L" O SIMILARGUANTE GAMUZADO L $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad1. 6560452 GUANTE GAMUZADO "M" O SIMILARGUANTE GAMUZADO M $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad1. 6560451 GUANTE GAMUZADO "S" O SIMILARGUANTE GAMUZADO S $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
47131803
Desinfectantes domésticos310Unidad1. 6560649 MAQUINA AFEITAR DESECHABLE DE 3 HOJASMAQUINA AFEITAR 3 HOJAS DESECHABLE BIC $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.630 $ 84.630
Total Neto $ 601.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.279
TOTAL OC $ 715.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.