Orden de Compra. Nº1057547-22759-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-22759-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-64-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25892
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 1065630,39
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general240UnidadCIF CREMA DETERG. O SIMILAR LT $6560646$LTCIF CREMA DETERG. O SIMILAR LT $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.920 $ 283.920
47131805
Limpiadores de uso general72UnidadJABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO FC $6560543$UDJABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO FC $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.928 $ 89.928
47131805
Limpiadores de uso general202UnidadQUIX LOZA O SIMILAR (ENVASE DE 700CC) LT $6560318$LTQUIX LOZA O SIMILAR (ENVASE DE 700CC) $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.878 $ 209.878
47131805
Limpiadores de uso general104UnidadSERVILLETA PAPEL ( COCTAIL ) PQ $6580681$PQSERVILLETA PAPEL ( COCTAIL ) PQ $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
47131805
Limpiadores de uso general1083UnidadTOALLA DE PAPEL ( TIPO NOVA ) DE 1 HOJA RO $6560870$ROTOALLA DE PAPEL ( TIPO NOVA ) DE 1 HOJA RO $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.824 $ 571.824
47131805
Limpiadores de uso general1300UnidadTOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO RO $6560873$ROTOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO RO $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.400 $ 2.597.400
47131805
Limpiadores de uso general1750UnidadTRAPERO ABSORB. C/OJAL 50 X57 UD $6560935$UDTRAPERO ABSORB. C/OJAL 50 X57 UD $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708.000 $ 1.708.000
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Limpiadores de uso general47UnidadTRAPERO DESINFECTANTE HUMEDOS X 10 UD O SIMILAR UD $6560723$UDTRAPERO DESINFECTANTE HUMEDOS X 10 UD O SIMILAR $ 2.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.351 $ 114.351
Total Neto $ 5.608.581
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.065.630
TOTAL OC $ 6.674.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.