|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057547-237-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-321-LQ21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057547-321-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
463744,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Centella |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.132.256-7 |
|
Sucursal |
Comercial Centella |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 1000 | Unidad | TAPONES OIDO OPER. CALD. $6571013$UD
| TAPONES OIDO OPER. CALD.
|
$ 129,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 129.000
|
$ 129.000
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 250 | Unidad | ESPONJA AMARILLA CON VERDE O SIMILAR $6560403$UD | ESPONJA AMARILLA CON VERDE O SIMILAR $6560403$UD |
$ 125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.250
|
$ 31.250
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 15 | Unidad | SOPAPO GOMA $6560840$UD | SOPAPO GOMA $6560840$UD |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.850
|
$ 14.850
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 1500 | Rollo | TOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO $6560873$RO | TOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO $6560873$RO |
$ 1.425,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.137.500
|
$ 2.137.500
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 120 | Frasco | JABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO $6560543$FC | JABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO $6560543$FC |
$ 1.068,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.160
|
$ 128.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.440.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 463.744
|
|
$ 2.904.504
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.