Orden de Compra. Nº1057547-237-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-321-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-321-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-321-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 216
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 463744,4
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1000UnidadTAPONES OIDO OPER. CALD. $6571013$UD TAPONES OIDO OPER. CALD. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
47131805
Limpiadores de uso general250UnidadESPONJA AMARILLA CON VERDE O SIMILAR $6560403$UDESPONJA AMARILLA CON VERDE O SIMILAR $6560403$UD $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadSOPAPO GOMA $6560840$UDSOPAPO GOMA $6560840$UD $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
47131805
Limpiadores de uso general1500RolloTOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO $6560873$ROTOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO $6560873$RO $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137.500 $ 2.137.500
47131805
Limpiadores de uso general120FrascoJABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO $6560543$FCJABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO $6560543$FC $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.160 $ 128.160
Total Neto $ 2.440.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.744
TOTAL OC $ 2.904.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.