Orden de Compra. Nº
1057547-25652-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-292-LQ24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057547-25652-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-292-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057547-292-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 27158
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Facturación
Simpson N°850
Comuna
Valdivia
Impuesto
323448,4
Dirección de Envío de la Factura
Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio
60
Unidad
94 6591017 Pulverizador
BOTELLA PULVERIZADORA CGATILLO 500 ML X 1 UN
$ 1.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.240
$ 114.240
48101902
Platos y cubiertos de servicio
5
Unidad
95 6578981 Cepillo limpieza tuberías
LIMPIATUBO PMANGO BLANCO 50 MM X 1 UN
$ 13.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.050
$ 66.050
48101902
Platos y cubiertos de servicio
20
Unidad
96 6578982 Cepillo resistente al calor
CEPILLO RESISTENTE AL CALOR DURO AZUL 60 X 20 X 205 X 1 UN
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.000
$ 137.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
20
Unidad
97 6575336 Cepillo resistente al calor extra duro
CEPILLO RESISTENTE AL CALOR DURO AZUL 60 X 20 X 205 X 1 UN
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.000
$ 137.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
10
Unidad
98 6578980 Cepillo de mano redondo duro
ESCOBILLA REDONDA DURA AZUL 130 MM X 1 UN
$ 14.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.900
$ 146.900
48101902
Platos y cubiertos de servicio
3
Unidad
100 6575398 Cepillo para polvo
CEPILLO PPOLVO UST SUAVE BLANCO 1 X 1 UND
$ 23.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.480
$ 69.480
48101902
Platos y cubiertos de servicio
10
Unidad
102 6560370 Escoba para fregar
ESCOBILLON DURO AMARILLO 115 X 80 X 470 X 1 UN
$ 44.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 446.600
$ 446.600
48101902
Platos y cubiertos de servicio
15
Unidad
103 6576675 Barre agua
ESCURREAGUA BLANCO 700 MM X 1 UN
$ 34.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 513.750
$ 513.750
48101902
Platos y cubiertos de servicio
6
Unidad
104 6570183 Limpiador secador de vidrios
SECADOR DE VIDRIOS CMANGO TELESCOPICO GRIS X 1 UN
$ 11.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.340
$ 71.340
Total Neto
$ 1.702.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 323.448
TOTAL OC
$ 2.025.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.