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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057547-28866-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-427-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057547-427-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
46170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOSALUD |
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Razón Social |
NOVOSALUD SPA
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R.U.T. |
76.768.780-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOSALUD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121150
| Papel Crepé | 3 | Pliego | Caja x 80 EMPAQUE SSMMS 120X120CM, 75 GRAMOS/ METRO CUADRADO CAJA DE 200 PLIEGOS O MÁS. $2246966$PG | POLIPROPILENO SSMMS 75GSM MARCA NOVOSALUD. 120X120 CM. CJAS X 80 PLIEGOS. SE COTIZA VALOR NETO DE 1 CAJA. FT Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS. MÍNIMO PARA DESPACHO 100.000NETO X OC. NO se venden cajas abiertas. |
$ 81.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.000
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$ 243.000
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Total Neto
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$ 243.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.170
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$ 289.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.