Orden de Compra. Nº1057547-2905-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-66-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-2905-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-66-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-66-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4186
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 987497,64
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTAS
Razón Social OPENFAB SPA
R.U.T. 76.430.744-5
Sucursal VENTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1UnidadMejoramiento de agua de caldera a vapor N°4Suministro e instalación de equipos, sensores e insumos según cotización adjunta donde se detalla cada equipo a suministrar. Tiempo de entrega para items 1,2 y 3 5 días corridos. Para ítem 4, 25 días corridos. $ 5.197.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.197.356 $ 5.197.356
Total Neto $ 5.197.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 987.498
TOTAL OC $ 6.184.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.