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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057547-3449-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-59-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057547-59-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
732184 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES OMV S.A |
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Razón Social |
INVERSIONES OMV S.A.
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R.U.T. |
76.015.323-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES OMV S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 3 | Unidad | Adhesivo super bond 2M20, 20 Kg $6671616$ | TINETA ADHESIVO VINILICOS RENDIMIENTO 80 A 90 M2. |
$ 102.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.000
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$ 306.000
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31201601
| Adhesivos químicos | 240 | Metro Cuadrado | piso vinílico rollo color $6579601$
| FORMATO 2X20ML 2MM ESPESOR COLOR A ELECCION SEGUN DISPONIBILIDAD. |
$ 13.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.357.600
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$ 3.357.600
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30161707
| Suelos de vinilo | 200 | Metro Cuadrado | SOLDADURA PARA PISO $6577081$MT | SOLDADURA PARA PISO |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 3.853.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 732.184
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$ 4.585.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.