Orden de Compra. Nº1057547-36749-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-21-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-36749-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25490
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 160075
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
Razón Social INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
R.U.T. 77.036.463-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10UnidadEsmalte Epóxico – Acrílico Antibacterial Quirúrgico Base Agua 2 Componentes Secado $6671861$UDEsmalte Epóxico – Acrílico Antibacterial Quirúrgico Base Agua 2 Componentes Secado $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
86131502
Pintura3UnidadAguarrás Mineral (Química universal, similar o superior)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
86131502
Pintura5UnidadRodillo Chiporro natural 18 cm  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 842.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.075
TOTAL OC $ 1.002.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.