Orden de Compra. Nº1057547-3992-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-156-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-3992-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-156-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-156-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna *
Impuesto 285380
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz
Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.535.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser100UnidadAGUJA N° 14 OVERLOCK INDUSTRIAL Código Interno $6540217$UDAGUJA N° 14 OVERLOCK INDUSTRIAL $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
23121612
Agujas para máquina de coser200UnidadAGUJA N° 14 RECTA INDUSTRIAL PLANA Código Interno $6540214$UDAGUJA N° 14 RECTA INDUSTRIAL PLANA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby100Metro LinealCIERRE VELCRO AUTOADHESIVO 5 CM ESPESOR 50 MT COLOR BLANCO 50 MT COLOR NEGRO Código Interno $6540523$MTVELCRO AUTOADHESIVO 5 CM ESPESOR COLOR BLANCO, COLOR NEGRO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby400Metro LinealELASTICO 5 CM ESPESOR Código Interno $6540267$MT ELASTICO 5 CM ESPESOR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby300Metro LinealMOLETON BLANCO Código Interno $6540275$MTMOLETON BLANCO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby6PlanchaPLANCHA MOLTOPOREN 10 CM ESPESOR Código Interno $6560621$PCPLANCHA MOLTOPOREN 10 CM ESPESOR $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 1.502.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.380
TOTAL OC $ 1.787.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.