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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057547-4287-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-362-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057547-362-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
379265,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CASA MATRIZ |
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Razón Social |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.889.950-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASA MATRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 8 | Par | LINEA 18 - BOTA CON JARDINERA -GASFITER , BOTA DE GOMA VERDE $6540022$PR | BOTA CON JARDINERA -GASFITER , BOTA DE GOMA VERDE |
$ 34.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.520
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$ 273.520
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31211903
| Equipo para protección | 19 | Unidad | LINEA 17 - BOTA SEKUR GOMA NEGRA GRUESA $6579421$PR | LINEA 17 - BOTA SEKUR GOMA NEGRA GRUESA $6579421$PR |
$ 20.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.241
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$ 390.241
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31211903
| Equipo para protección | 33 | Par | LINEA 59 -ZAPATO BOTIN DE SEGURIDAD CUERO $6540031$PR | LINEA 59 -ZAPATO BOTIN DE SEGURIDAD CUERO |
$ 40.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.332.375
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$ 1.332.375
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Total Neto
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$ 1.996.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 379.266
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$ 2.375.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.