Orden de Compra. Nº1057547-4287-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-362-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-4287-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-362-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-362-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5931
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 379265,84
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.889.950-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección8ParLINEA 18 - BOTA CON JARDINERA -GASFITER , BOTA DE GOMA VERDE $6540022$PRBOTA CON JARDINERA -GASFITER , BOTA DE GOMA VERDE $ 34.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.520 $ 273.520
31211903
Equipo para protección19UnidadLINEA 17 - BOTA SEKUR GOMA NEGRA GRUESA $6579421$PRLINEA 17 - BOTA SEKUR GOMA NEGRA GRUESA $6579421$PR $ 20.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.241 $ 390.241
31211903
Equipo para protección33ParLINEA 59 -ZAPATO BOTIN DE SEGURIDAD CUERO $6540031$PRLINEA 59 -ZAPATO BOTIN DE SEGURIDAD CUERO $ 40.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.375 $ 1.332.375
Total Neto $ 1.996.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.266
TOTAL OC $ 2.375.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.