Orden de Compra. Nº1057547-4370-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-180-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-4370-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-180-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-180-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Valdivia
Impuesto 18437,6
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMERCADO
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos48UnidadGalletas mini dulces Código Interno $6580397$PQGalletas mini dulces COSTA 35GRS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos96UnidadJugo caja individual Código Interno $6585657$CJJugo caja individual SOPROLE 200CC $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadMermelada sin azúcar sachet individual Código Interno $6581129$UDMermelada sin azúcar sachet individual RELKON 20GRS $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadTé en bolsa individual Código Interno $6580691$CJTé en bolsa individual LIPTON 20UN $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadTé Hierbas en bolsa individual Código Interno $6580263$CJTé Hierbas en bolsa individual SUPREMO 20UN $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
93131608
Servicios de suministro de alimentos500UnidadAzúcar en Sachet individual Código Interno $6580948$UDAzúcar en Sachet individual RELKON 5GRS $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 97.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.438
TOTAL OC $ 115.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.