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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057547-4557-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO VIDRIOS Y ALUMINIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057547-384-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Base Valdivia
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Valdivia
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
109820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Armin Zumelzu Garay |
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Razón Social |
Armin Alejandro Zumelzu Garay
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R.U.T. |
15.896.459-7 |
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Sucursal |
Armin Zumelzu Garay |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1,5 | Unidad no definida | VENTANA PROYECTANTE AL 42 NEGRO 6770667
$6770667$UD | VENTANA PROYECTANTE AL 42 NEGRO 6770667 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 10 | Unidad no definida | TUBULAR 40/40 MATE 6579385
$6579385$UD | TUBULAR 40/40 MATE 6579385 |
$ 29.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 24 | Metro Cuadrado | SILICONA COLOR NEUTRA MATE 6670408
$6670408$UD
| SILICONA COLOR NEUTRA MATE 6670408 |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 578.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.820
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$ 687.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.