Orden de Compra. Nº1057547-4880-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-173-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-4880-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-173-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-173-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8852
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 176808,68
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
Razón Social INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
R.U.T. 77.036.463-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción36Unidad no definidaSILICONA NEGRA $6575659$UD Silicona negra $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.520 $ 146.520
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Sets de construcción36UnidadSILICONA GRIS $6573066$UD Silicona gris $ 10.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.252 $ 369.252
60141302
Sets de construcción24UnidadSILICONA TRANSPARENTE $6575660$UD Silicona transparente $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
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Sets de construcción10UnidadFRAGUE TOPEX BLANCO $6571832$UD Fragüe blanco $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
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Sets de construcción50UnidadGOMA P/PISO ESTOPEROL NEGRO $6579642$UD Goma para piso estoperol $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
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Sets de construcción2kilogramoPUNTILLA 1" $6574651$UD Puntilla 1 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 930.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.809
TOTAL OC $ 1.107.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.