Orden de Compra. Nº1057547-5875-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-282-L119 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-5875-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-282-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-282-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Valdivia
Impuesto 103132
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Andrés
Razón Social SG SERVICIOS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.848.305-1
Sucursal Rodrigo Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering33UnidadOpción 3 $ Café, té, jugo, 1 selladito jamón queso, 4 galletas ó 1 porción queque  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.250 $ 107.250
90111604
Salones2UnidadARRIENDO DE SALON  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
90101603
Servicios de catering33UnidadOPCION 1: Café, té, jugo, 2 mini sándwich saludables, 4 galletas ó 1 porción queque.  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.850 $ 80.850
90101603
Servicios de catering66UnidadOPCION 2: Café, té, jugo, 1 selladito jamón queso, 4 galletas ó 1 porción queque.   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.700 $ 194.700
Total Neto $ 542.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.132
TOTAL OC $ 645.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.