Orden de Compra. Nº1057547-6234-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-972-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-6234-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-972-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11104
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 158406,04
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEUDY MADELEY CASTRO
Razón Social LEUDY MADELEY CASTRO
R.U.T. 26.295.338-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEUDY MADELEY CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10UnidadCUADERNILLO$6530281$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería30UnidadLAPIZ GEL COLOR AZUL$6531119$UD,.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO   $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.410 $ 37.410
14111509
Artículos de papelería2UnidadARCHIVADOR OFICIO C/PALANCA$6530030$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO   $ 2.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182 $ 4.182
14111509
Artículos de papelería8UnidadCUADERNO 150 HJS C/ESPIRALES T$ SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO  $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.640 $ 40.640
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA 120X90$6530715$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
42251503
Juegos terapéuticos25UnidadJUEGOS INTERACTIVOS$6530723$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLIICTADO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
44121804
Borradores2UnidadBORRADOR PIZARRA$6530041$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO   $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.484 $ 3.484
14111509
Artículos de papelería10UnidadLIBROS$6530435$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO  $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
14111509
Artículos de papelería10SobreCALCOMANIAS$6530751$UD.- SE ADJUNTA IMAGEN CON LO SOLICITADO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 833.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.406
TOTAL OC $ 992.122


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.