Orden de Compra. Nº1057547-6365-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-282-L119 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-6365-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-282-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-282-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 28739,4
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isabel
Razón Social ISABEL MARIANE URIBE JORQUERA
R.U.T. 11.704.792-k
Sucursal Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadCafé, té, jugo, 1 porción de torta  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.590
90101603
Servicios de catering30UnidadCafé, té, jugo, 1 selladito jamón queso, 4 galletas ó 1 porción queque. OPCION 2: Café, té, jugo, 1 selladito jamón queso, 4 galletas ó 1 porción queque $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670
Total Neto $ 151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.