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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057547-6434-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-153-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057547-153-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpsons N850 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
629145,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpsons N850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad | 1 PAPEL CINTA IMPRESORA 610 MTS $3473167$RO | 9TTPF2ACCUCHART CINTA DE IMPRESION |
$ 65.727,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 657.270
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$ 657.270
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14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad | 2 PAPEL CELOFAN CLARO 213 MTS $3473166$RO | 9CCACCUCHART CELOFAN CLARO, |
$ 66.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.327.760
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$ 1.327.760
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14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad | 3 PAPEL DE ALUMINIO 213 MTS $3473168$RO | 9CFCACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO |
$ 66.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.326.260
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$ 1.326.260
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Total Neto
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$ 3.311.290
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 629.145
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$ 3.940.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.