Orden de Compra. Nº1057547-6434-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-153-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-6434-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-153-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-153-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11487
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpsons N850
Comuna *
Impuesto 629145,1
Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10Unidad1 PAPEL CINTA IMPRESORA 610 MTS $3473167$RO9TTPF2ACCUCHART CINTA DE IMPRESION $ 65.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.270 $ 657.270
14111509
Artículos de papelería20Unidad2 PAPEL CELOFAN CLARO 213 MTS $3473166$RO9CCACCUCHART CELOFAN CLARO, $ 66.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.760 $ 1.327.760
14111509
Artículos de papelería20Unidad3 PAPEL DE ALUMINIO 213 MTS $3473168$RO9CFCACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO $ 66.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.260 $ 1.326.260
Total Neto $ 3.311.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.145
TOTAL OC $ 3.940.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.