Orden de Compra. Nº1057547-7488-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-373-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-7488-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-373-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14903
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 22990
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAFAEL
Razón Social LORETO ELIANA MORALES ANTIÑIR
R.U.T. 15.883.546-0
Sucursal RAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111501
Balanzas electrónicas de carga superior1UnidadBALANZA DIGITAL 300 KGS, INALAMBRICA, FIERRO FUNDIDO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $6531139$UD  $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
Total Neto $ 121.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.990
TOTAL OC $ 143.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.883.546-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.