Orden de Compra. Nº1057547-8090-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-117-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-8090-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-117-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-117-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13891
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpsons N850
Comuna *
Impuesto 1085432
Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACCUVISION SPA
Razón Social ACCUVISION SPA.
R.U.T. 76.349.842-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACCUVISION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293504
Suministros o accesorios de aspiración o irrigación oftálmica10Unidad3 3401237 FORCEPS VITRECTOMIA 25 GPinza ILM ultra peel 25Ga segun EETT caja x 5 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
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Suministros o accesorios de aspiración o irrigación oftálmica12Unidad5 SONDA ENDOLASER 25 G $3401229$UDonda endolaser curva o direccional 25 Ga para equipo EVA caja x6 $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.000 $ 2.496.000
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Suministros o accesorios de aspiración o irrigación oftálmica24Unidad7 AGUJA PIEZA MANO FACO EVA $3401233$UDtip de faco 1,82,2 mm con capuchon para equipo EVA caja x6 $ 81.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966.800 $ 1.966.800
Total Neto $ 5.712.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.085.432
TOTAL OC $ 6.798.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.