|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057547-8397-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE GASFITERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057547-155-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital Base Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Base Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
123417,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Camilo |
|
Razón Social |
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.060.022-9 |
|
Sucursal |
Camilo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 5 | Unidad | LLAVE COMBINACION QUIROFANO COD INT $6770338$UD | |
$ 80.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 403.360
|
$ 403.360
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 5 | Unidad | LLAVE COMBINACION LAVAPLATO AL MURO CC8-100 COD INT $6670336$UD | |
$ 45.701,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.505
|
$ 228.505
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 25 | Unidad | PLIEGO LIJA FIERRO G80 COD INT $6670371$UD | |
$ 512,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.800
|
$ 12.800
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 10 | Unidad | CODO BRONCE HE/SO 1/2" COD INT $6670084$UD | |
$ 490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.900
|
$ 4.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 649.565
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.417
|
|
$ 772.982
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.