Orden de Compra. Nº1057547-8397-SE20 "MATERIALES DE GASFITERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-8397-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-155-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16195
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 123417,35
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo
Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal Camilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores5UnidadLLAVE COMBINACION QUIROFANO COD INT $6770338$UD  $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
30151902
Materiales para guarniciones exteriores5UnidadLLAVE COMBINACION LAVAPLATO AL MURO CC8-100 COD INT $6670336$UD  $ 45.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.505 $ 228.505
30151902
Materiales para guarniciones exteriores25UnidadPLIEGO LIJA FIERRO G80 COD INT $6670371$UD  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadCODO BRONCE HE/SO 1/2" COD INT $6670084$UD  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 649.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.417
TOTAL OC $ 772.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.