Orden de Compra. Nº1057547-8747-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-321-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-8747-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-321-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-321-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21617
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 60177,56
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos25Unidad1.BALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR $6590000$UD 1. 6590000 BALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.250 $ 40.250
47121702
Envases para residuos o forros rígidos13Unidad4.BASURERO PLASTICO 50 L TS.O SIMILAR $6560036$UD 4. 6560036 BASURERO PLASTICO 50 L TS.O SIMILAR $ 10.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.784 $ 134.784
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad56.VIM LIQUIDO O SIMILAR (ENVASE DE 1 LITRO) $6560294$UD56. 6560294 VIM LIQUIDO O SIMILAR ENVASE DE 1 LITRO $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.150 $ 48.150
47131805
Limpiadores de uso general20Paquete44.PAÑO SPONGI O SIMILAR $6560825$PQ44. 6560825 PAÑO SPONGI O SIMILAR $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
47131805
Limpiadores de uso general300Paquete48.SERVILLETA PAPEL ( COCTAIL ) $6580681$PQ48. 6580681 SERVILLETA PAPEL COCTAIL $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
47131805
Limpiadores de uso general10Par20.GUANTES DE ASEO NEGRO $6560440$PR20. 6560440 GUANTES DE ASEO NEGRO $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660
Total Neto $ 316.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.178
TOTAL OC $ 376.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.