Orden de Compra. Nº1057547-9138-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-307-L120 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-9138-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-307-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-307-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17518
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 558619
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1000UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL $6560722$UD   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.000 $ 1.336.000
14111703
Toallas de papel700UnidadTOALLA PAPEL TIPO NOVA COD INT $6560870$RO  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.100 $ 429.100
12141901
Cloro Cl1000UnidadHIPOCLORITO DE SODIO ENVASE DE 1 LITRO$6560470$LT   $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000
Total Neto $ 2.940.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.619
TOTAL OC $ 3.498.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.