Orden de Compra. Nº1057547-9178-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-359-LR19/NOVIEMBRE 2020."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-9178-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-359-LR19/NOVIEMBRE 2020.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-359-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17583
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Excepción Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 438700,5
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGM Nuclear S.A.
Razón Social CGM NUCLEAR S A
R.U.T. 96.757.080-k
Sucursal CGM Nuclear S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141916
Yodo I1050UnidadYODO 131 (NaI) mCi. Código Interno $2162816$UDPRODUCTO YODO I-131 Uso diagnostico y terapéutico, dosis mínima a solicitar es de 5mCi. Entregas de lunes a viernes, calibración 12:00 horas Envío del producto vía aérea LAN. Se solicita con orden de compra mínimo 15 días previos al despacho. $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.308.950 $ 2.308.950
Total Neto $ 2.308.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.700
TOTAL OC $ 2.747.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.