Orden de Compra. Nº1057547-9643-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-183-LE25/JULIO 2026."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-9643-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-183-LE25/JULIO 2026.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-183-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16597
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna *
Impuesto 264100
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACIA BULFOR
Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LIMITADA
R.U.T. 76.186.755-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARMACIA BULFOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de frascos o retortas1000UnidadFCO PLASTICO GOTARIO CAFÉ 30 ML C/TAPA ROSCA. Código Interno $2094050$UDFCO PLASTICO GOTARIO CAFÉ 30 ML CTAPA ROSCA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
41104801
Unidades de frascos o retortas500UnidadCAJA POLIET. 30 GR C/ TAPA ROSCA. Código Interno $2096862$UDCAJA POLIET. 30 GR C TAPA ROSCA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
41104801
Unidades de frascos o retortas1000UnidadCAJA POLIET. 50 GR C/ TAPA ROSCA. Código Interno $2096884$UD CAJA POLIET. 50 GR C TAPA ROSCA $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
41104801
Unidades de frascos o retortas200UnidadFCO PLASTICO PET CAFE 200 ML C/TAPA ROSCA. Código Interno $2095000$UDFCO PLASTICO PET CAFE 200 ML CTAPA ROSCA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
41104801
Unidades de frascos o retortas500UnidadFCO PLASTICO PET 30 ML C/TAPA ROSCA. Código Interno $2095001$UDFCO PLASTICO PET 30 ML CTAPA ROSCA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 1.390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.100
TOTAL OC $ 1.654.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.