Orden de Compra. Nº1057548-1004-SE19 "CONV. SUMINISTRO PABELLON"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-1004-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO PABELLON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2198-51-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2177
Usuario SIGFE jmartineze
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna La Unión
Impuesto 102832,18
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA
Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA
R.U.T. 85.218.000-5
Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181707
Electrodos neonatales de cinta o anillo de electro2UnidadElectrodo de enucleacion STORZELECTRODO DE VAPORIZACIÓN PARA ENUCLEACIÓN, SEMIESFERICO, 2426 CHARR, PARA UTILIZAR CON OPTICAS HOPKINS 27005 FA Y 27005 BA, COLOR DISTINTIVO: AMARILLO PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS GARANTIA: 3 AÑOS $ 270.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.222 $ 541.222
Total Neto $ 541.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.832
TOTAL OC $ 644.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.