Orden de Compra. Nº1057548-1045-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057548-12-LQ20 Mes de AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-1045-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057548-12-LQ20 Mes de AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2179
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ART. 79 BIS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT SN LA UNION
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT SN LA UNION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle de Facturas

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Jeannette
Razón Social Laboratorio Dental Cecilia Cerna
R.U.T. 11.879.938-0
Sucursal Cecilia Jeannette
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relaciona1Unidad no definidaServicio de suministro de prótesis fijas de acuerdo a articulo cuarto de las basesPOSTES METÁLICOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relaciona16Unidad no definidaServicio de suministro de prótesis fijas de acuerdo a articulo cuarto de las basesCORONA SOBRE IMPLANTE P 1.2 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados20UnidadServicio de suministro de prótesis fijas de acuerdo a articulo cuarto de las basesPRÓTESIS FIJA SOBRE DIENTE DE ZIRCONIO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 2.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.080.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.