Orden de Compra. Nº1057548-1278-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057548-279-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-1278-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057548-279-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2576
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días art 79 bis
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna La Unión
Impuesto 57420,47
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2021
TítuloDescripción
horario de BODEGA

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

(Bodega monjitas) acceso estacionamiento trabajadores

envio de factura

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121505
Mesas de clase1Unidad1 MESA PLEGABLE TIPO COMEDORProveedor ganador se equivocó en la cotización de un producto, el valor era menor. Sin perjuicio de lo anterior, el monto de la cotización sigue siendo mas bajo. $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
52151702
Cuchillos domésticos1Unidad1 JUEGO DE CUCHILLOS ( 12 CUBIERTOS)  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
52151709
Set de cubiertos1Unidad1 SET DE JUEGO DE CUBIERTOS BASICO  $ 26.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
52161511
Radios1Unidad1 RADIO TAMAÑO PEQUEÑA  $ 37.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.981 $ 37.981
52141523
Hervidores y teteras1Unidad1 TERMOHERVIDOR CAPACIDAD DE 40 LTS  $ 58.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.881 $ 58.881
52161512
Parlantes1Unidad1 PARLANTE PORTATIL CON BLUETOOH  $ 94.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.981 $ 94.981
Total Neto $ 302.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.420
TOTAL OC $ 359.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.