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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-1418-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
obras menores cot 99 lic 1057545-63-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat s/n |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
240350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Envío factura | Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía
de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía
Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos
cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.
Factura: Enviar un XML con el formato
correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.
EnvioDTE
al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de
la Orden de compra en el campo de referencia 801. |
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Proveedor |
Pedro Luis Fernando |
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Razón Social |
PEDRO LUIS FERNANDO DELGADO MIRANDA
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R.U.T. |
16.262.745-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pedro Luis Fernando |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Instalación electrica en caseta portería | según cotización adjunta n° 99 |
$ 1.265.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.265.000
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$ 1.265.000
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Total Neto
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$ 1.265.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 240.350
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$ 1.505.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.