Orden de Compra. Nº1057548-216-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057548-19-LE21 mes de febre"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-216-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057548-19-LE21 mes de febre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 366
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días art 79 bis
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT SN LA UNION
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT SN LA UNION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KLAUS JURGEN
Razón Social SERVICIOS TRANSPORTES KLAUS JURGEN RILLING BUSSE E
R.U.T. 76.419.541-8
Sucursal KLAUS JURGEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos176HoraCONVENIO SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION ATENCION DOMICILIARIA PARA FUNCIONARIOS , HOSPITAL LA UNION MES DE ENERO El valor especificado es por hora de servicio. El valor incluye gastos de combustible, peajes y colación de chofer. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000
Total Neto $ 1.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.