Orden de Compra. Nº1057548-306-SE23 "frutas y verduras según lic 1057548-7-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-306-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra frutas y verduras según lic 1057548-7-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 650
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 37829
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE FACTURA

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

horario bodega

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas15Unidad no definidaAcelga ( martes 15 paquetes)  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
50101538
Verduras frescas10kilogramoBETARRAGAS ( martes 5 kilos viernes 5 kilos)  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50101634
Fruta fresca6kilogramoPLATANOS (Martes 3 y viernes 3 )PLATANOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50101634
Fruta fresca45kilogramoPAPAS (Martes 25k y viernes 20k)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50101634
Fruta fresca25kilogramoZANAHORIAS ( martes 15 y viernes 10)  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101634
Fruta fresca12kilogramoTOMATE (Martes 6 y viernes 6 )  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaMANZANAS ROJAS ( martes 15 kilos y viernes 15 kilos)   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaMANZANAS VERDES ( martes 15 kilos y viernes 15 kilos)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
50101634
Fruta fresca4PaqueteZAPALLO ITALIANO (martes 2 viernes 2 )  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
50101634
Fruta fresca15kilogramoZAPALLO ( martes 10 kilos y viernes 5 k)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50101634
Fruta fresca6Unidad no definidaPERAS ( martes 3 kilos y viernes 3 kilos)   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
Total Neto $ 199.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.829
TOTAL OC $ 236.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.