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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-382-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
vidrio a instalar compra ágil: 1057548-329-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N, La Unión |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
23845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N, La Unión |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2023 |
| Detalle de Facturas | Factura: Enviar un XML con el formato
correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser
formato
EnvioDTE
al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de
la Orden de compra en el campo de referencia 801. |
| Horarios de bodega: | Lunes a jueves (mañana): 08:00 a
13:00
Lunes a jueves (tarde): 14:00 a
16:00
Viernes (mañana): 08:00 a 13:00
Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 |
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Proveedor |
DOCAM |
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Razón Social |
INVERSIONES DOMINGA SPA
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R.U.T. |
77.013.869-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DOCAM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 1 | Unidad | Compra e instalacion de vidrio corrugado. medidas 68.2 x 1.15 | |
$ 125.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.500
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$ 125.500
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Total Neto
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$ 125.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.845
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$ 149.345
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.