Orden de Compra. Nº1057548-565-AG26 "Compra ágil: BOLSAS Y CARTULINAS 1057548-288-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-565-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: BOLSAS Y CARTULINAS 1057548-288-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1337
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 168180,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLES

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

 

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBOLSA NYLON 20 X 30. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
24111503
Bolsas de plástico2000UnidadBOLSA NYLON 50 X 60. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
53121705
Cajas para material y equipos20UnidadCAJA PLASTICA 10 LITROS. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 5.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.740 $ 103.740
53121705
Cajas para material y equipos20UnidadCAJA PLASTICA 15 LITROS. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 7.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.260 $ 145.260
26111704
Cargadores de baterías20UnidadCARGADOR DE PILAS. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 13.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.760 $ 270.760
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLOR AMARILLO. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121627
Marcadores de libro100UnidadDESTACADOR CELESTE. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
55121613
Etiquetas de clave de colores50UnidadETIQUETA AUTOADHESIVA. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBOLSA NYLON 15 X 30. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLOR ROJO. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLOR ROSADO. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLOR VERDE. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL, DESPACHO INMEDIATO Y DATOS DE CONTACTO.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 885.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.180
TOTAL OC $ 1.053.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.