Orden de Compra. Nº1057548-604-SE22 "LIC JARDINES 1057548-8-LE21 MES DE JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-604-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra LIC JARDINES 1057548-8-LE21 MES DE JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1230
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT SN
Comuna La Unión
Impuesto 127731,11
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO DE FACTURA
Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.
Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir
el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGEPEST VILLARRICA
Razón Social LUIS ALEJANDRO ROJAS PRADO
R.U.T. 14.079.038-9
Sucursal INGEPEST VILLARRICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadJARDINES MES DE MAYO SUMINISTRO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARA EL HOSPITAL DE LA UNION , NECESARIOS PARA LA HIGIENIE Y BUEN ESTADO DEL RECINTO, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACION, CUYO MONTO MENCIONADO, ES VALOR NETO, CONSIDERANDO LOS 12 MESES DEL CONTRATO. $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269
Total Neto $ 672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.731
TOTAL OC $ 800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.