Orden de Compra. Nº1057548-659-CM26 "Orden de Compra: Insumos clínicos 1057548-659-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-659-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: Insumos clínicos 1057548-659-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1489
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna La Unión
Impuesto 714411,4
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
CINTA ESTERILIZACIÓN 3M INTEGRADOR VAPOR 1243B CAJA 100 UNIDADES7 (2229882) CINTA ESTERILIZACIÓN 3M INTEGRADOR VAPOR 1243B CAJA 100 UNIDADES(2229882) CINTA ESTERILIZACIÓN 3M INTEGRADOR VAPOR 1243B CAJA 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; La Unión; ARTURO PRAT S/N $ 13.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.020 $ 97.020
0
2239-21-LR23
MOLDE QUIRÚRGICO MUNCARE PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE CON MANGA. OJAL Y AMARRAS 100 UNIDADES100 (2232332) MOLDE QUIRÚRGICO MUNCARE PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE CON MANGA. OJAL Y AMARRAS 100 UNIDADES(2232332) MOLDE QUIRÚRGICO MUNCARE PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE CON MANGA. OJAL Y AMARRAS 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; La Unión; ARTURO PRAT S/N $ 13.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.300 $ 1.307.300
0
2239-21-LR23
TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE 3.5 X 3.5 CM CAJA 200 UNIDADES100 (2233953) TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE 3.5 X 3.5 CM CAJA 200 UNIDADES(2233953) TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE 3.5 X 3.5 CM CAJA 200 UNIDADES ; Región de Los Ríos; La Unión; ARTURO PRAT S/N $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.100 $ 165.100
0
2239-21-LR23
GASA MEDIPORE NO TEJIDA POLIÉSTER 10 M X 5 CM ROLLO UNIDAD144 (2230900) GASA MEDIPORE NO TEJIDA POLIÉSTER 10 M X 5 CM ROLLO UNIDAD(2230900) GASA MEDIPORE NO TEJIDA POLIÉSTER 10 M X 5 CM ROLLO UNIDAD ; Región de Los Ríos; La Unión; ARTURO PRAT S/N $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.440 $ 559.440
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES400 (2231176) GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES(2231176) GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; La Unión; ARTURO PRAT S/N $ 2.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.600 $ 815.600
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES400 (2231175) GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES(2231175) GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES ; Región de Los Ríos; La Unión; ARTURO PRAT S/N $ 2.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.600 $ 815.600
Total Neto $ 3.760.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 714.411
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.474.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.