|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057548-690-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-07-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
70 metros desde lic 1057548-13-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057548-13-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Art 79 bis |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat s/n |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
704900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Detalles | Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía
de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía
Fecha de Caducidad: No se recepcionaron productos
cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.
Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente
al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com.
Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de
referencia 801. |
|
|
Proveedor |
Brenda del Carmen Herrera Muñoz |
|
Razón Social |
BRENDA DEL CARMEN HERRERA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
9.267.601-3 |
|
Sucursal |
Brenda del Carmen Herrera Muñoz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70151903
| Recursos de madera combustible | 70 | Unidad | 850 Mts de Leña Larga debe tener un diametro de 07 a 08 pulgadas y un metro de largo y 25 Mts leña corta (tres cortes para combustion) deben venir partida en 3 cortes , segun bases administrativa | Convenio de Suministro de leña certificada de eucalipto glóbulus, 850 Mts de Leña Larga y 25 Mts de Leña Corta partida en 3 cortes para combustión, entregada y puesta en el Hospital de La Unión, en un plazo de 5 días corridos después de aceptada orden de |
$ 53.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.710.000
|
$ 3.710.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.710.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 704.900
|
|
$ 4.414.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.