Orden de Compra. Nº1057548-72-AG21 "compra ágil: 1057548-14-COT21 MANTENCION AIRES ACONDICIONADOS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-72-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2021
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1057548-14-COT21 MANTENCION AIRES ACONDICIONADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 236
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ART 79 BIS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 39330
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
envio de facturaEnviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.
Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir
el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mauricio Marcial
Razón Social PRISMA Ingeniería y Construcción Ltda.
R.U.T. 76.662.124-4
Sucursal Mauricio Marcial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadMANTENCION CORRECTIVA 3 EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO MARCA KHONE (1) Y ANWO (2)  $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.330
TOTAL OC $ 246.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.