Orden de Compra. Nº1057548-747-SE25 "SFJP35 CORRECTIVO LIC 1057548-18-le24 1414-1373-1392"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-747-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SFJP35 CORRECTIVO LIC 1057548-18-le24 1414-1373-1392
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1727
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 412854,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES
Razón Social SERVIAUTOS SPA
R.U.T. 76.911.355-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPUESTOS: Faenero, ampolleta, corta corriente, batería caldera a Diesel.Según cotización 1392 $ 1.139.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.850 $ 1.139.850
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadREPUESTOS: jgo plumillas.Según cotización 1414 $ 118.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadREPUESTOS: Caldera Diesel, foco faenero, adicionales.Según cotización 1373 $ 914.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.570 $ 914.570
Total Neto $ 2.172.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.855
TOTAL OC $ 2.585.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.