Orden de Compra. Nº1057548-810-AG22 " compra ágil compra e instalación de Ventana a medidapara Servicio de Pediatría : 1057548-421-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-810-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra compra ágil compra e instalación de Ventana a medidapara Servicio de Pediatría : 1057548-421-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1632
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 Bis
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N , LA UNION
Comuna La Unión
Impuesto 18620
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N , LA UNION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle de Facturas

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Termoalum
Razón Social CAROLINA PUIG YANEZ
R.U.T. 9.005.657-3
Sucursal Termoalum
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadCONFECCION DE VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS, S-20 ALUMINIO BLANCO, VIDRIO MATELUZ 4 MM (ANCHO 1970 MM - ALTO 555 MM)  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 98.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.620
TOTAL OC $ 116.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.