Orden de Compra. Nº1057548-898-SE22 "alimentos SEPTIEMBRE lic 1057548-11-LQ20 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-898-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2022
Nombre de la Orden de Compra alimentos SEPTIEMBRE lic 1057548-11-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-11-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1809
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 Bis
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N , LA UNION
Comuna La Unión
Impuesto 59297,48
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N , LA UNION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2022
TítuloDescripción
Horarios de bodega

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

BODEGA CENTRAL

Detalle de Facturas

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supercampesino
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA
R.U.T. 77.844.380-5
Sucursal supercampesino
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171550
Especias o extractos1Unidad no definidaCanela enteraCanela entera $ 41.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.808 $ 41.808
50181903
Galletas simples saladas40Unidad no definidaGalletas de agua 360 grsGalletas de agua 360 grs $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definida Galletas Mini diferentes Sabores Galletas Mini diferentes Sabores $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
50202304
Jugos y néctar envasados40Unidad no definidaJugos individuales s/ surtidos 200cc Jugos individuales s/ surtidos 200cc $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar40Unidad no definidajurel en tarrojurel en tarro $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.040 $ 51.040
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta84Unidad no definidaMermelada diet 250grs s surtidosMermelada diet 250grs s surtidos $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.124 $ 89.124
50131801
Queso natural60Unidad no definidaQuesillo   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Total Neto $ 312.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.297
TOTAL OC $ 371.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.