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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-922-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROPA CLINICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057548-40-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
art. 79 bis |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIO FACTURA | Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio
electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo:
dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden
de compra en el campo de referencia 801.
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Proveedor |
taufig hales y cia ltda |
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Razón Social |
TAUFIG HALES Y CIA LTDA
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R.U.T. |
84.922.000-4 |
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Sucursal |
taufig hales y cia ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102305
| Pañales para bebé | 200 | Unidad | Pañales Moletón 1x1 metro | PAÑALES DE MOLETON BLANCO 100% ALGODON FLETE INCLUIDO |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.