Orden de Compra. Nº1057549-13-SE26 "Servicio de Mantención de Móviles del HFC de Lanco, desde ID N°1057549-5-LE25 - MANTENCIÓN PREVENTIVA MÓVIL PATENTE HY-TJ-10"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057549-13-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Móviles del HFC de Lanco, desde ID N°1057549-5-LE25 - MANTENCIÓN PREVENTIVA MÓVIL PATENTE HY-TJ-10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra calle santiago 595 Lanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación calle santiago 595 Lanco
Comuna *
Impuesto 81795
Dirección de Envío de la Factura calle santiago 595 Lanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA IVETTE CONTRERAS RIVAS
Razón Social GABRIELA IVETTE CONTRERAS RIVAS
R.U.T. 13.520.513-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIELA IVETTE CONTRERAS RIVAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIAR PRE FILTRO DE COMBUSTIBLECAMBIAR PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO DE ACEITE EJE TRASEROCAMBIO DE ACEITE EJE TRASERO $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN CAJACAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN CAJA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO FILTRO DE ACEITECAMBIO FILTRO DE ACEITE $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO FILTRO DE AIRE CAMBIO FILTRO DE AIRE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO FILTRO DE POLENCAMBIO FILTRO DE POLEN $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 430.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.795
TOTAL OC $ 512.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.