Orden de Compra. Nº1057549-758-CM21 "AGUJAS HIPODERMICAS PARA USO EN VACUNATORIO, HOSPITALIZADOS, URGENCIA Y ESTERILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057549-758-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra AGUJAS HIPODERMICAS PARA USO EN VACUNATORIO, HOSPITALIZADOS, URGENCIA Y ESTERILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra calle santiago 595 Lanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2875
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 bis. del Reglamento de compras Públicas.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación calle santiago 595 Lanco
Comuna Lanco
Impuesto 67007
Dirección de Envío de la Factura calle santiago 595 Lanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STK Limitada
Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE P
R.U.T. 76.371.206-0
Sucursal STK Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas45 (1830090 )AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA ALBRANDING 23G X 1 100 UNIDADES 1830090(1830090) AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA ALBRANDING 23G X 1 100 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $727 $ 7.270,00 $ 0,00 $ 32.715,00 $ 327.150 $ 359.865
Total Neto $ 359.865
Descuento $ 7.197
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.007
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 419.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.