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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057550-297-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ATENCIONES PODOLOGICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057550-18-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.607.505-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2024 |
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Proveedor |
Maria Ester |
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Razón Social |
MARÍA ESTER RECABAL CORONADO
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R.U.T. |
13.588.101-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Ester |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85121703
| Servicios de podiatras | 1 | Unidad | Adquisición se Servicios de un técnico en Podología, para el Programa de apoyo a la gestión en el nivel primario de salud en establecimientos de los Servicios de Salud | Atención a 182 usuarios del programa cardiovascular |
$ 2.914.366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.914.366
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$ 2.914.366
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Total Neto
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$ 2.914.366
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.914.366
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.