Orden de Compra. Nº
1057550-470-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057550-136-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Corral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057550-470-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057550-136-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de Corral
R.U.T.
61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Corral
R.U.T.
61.607.505-5
Dirección de Facturación
AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
Comuna
Corral
Impuesto
35400,8
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Jorge EIRL
Razón Social
COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L
R.U.T.
76.080.648-k
Sucursal
Comercial San Jorge EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111510
Lámparas de mesa
30
Unidad
SOQUETE PORTA LAMPARAS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.980
$ 28.980
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS CON MEDIDAS DE 1" 2" 3" 4", 5 BROCHAS DE CADA MEDIDA
$ 1.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.740
$ 21.740
46151601
Manillas
20
Unidad
MANILLAS PARA MUEBLES 128MM
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.360
$ 23.360
20121319
Localizadores del ensamblaje de sello
10
Unidad
SELLO CERA WX
$ 1.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.830
$ 18.830
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE 300ML
$ 3.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.040
$ 61.040
31161503
Clavo-tornillo
100
Unidad
TORNILLO VULCANITA CRS 6X1 1/4"
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
31161503
Clavo-tornillo
100
Unidad
TORNILLO YESO CARTON 6X2" PUNTA FINA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico
5
Unidad
ALARGADOR 6 TOMAS 3 METROS
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.370
$ 29.370
Total Neto
$ 186.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.401
TOTAL OC
$ 221.721
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.