Orden de Compra. Nº1057550-470-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057550-136-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Corral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057550-470-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057550-136-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
Comuna Corral
Impuesto 35400,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Jorge EIRL
Razón Social COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L
R.U.T. 76.080.648-k
Sucursal Comercial San Jorge EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111510
Lámparas de mesa30UnidadSOQUETE PORTA LAMPARAS  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS CON MEDIDAS DE 1" 2" 3" 4", 5 BROCHAS DE CADA MEDIDA  $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.740 $ 21.740
46151601
Manillas20UnidadMANILLAS PARA MUEBLES 128MM  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360
20121319
Localizadores del ensamblaje de sello10UnidadSELLO CERA WX  $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.830 $ 18.830
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA TRANSPARENTE 300ML  $ 3.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.040 $ 61.040
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLO VULCANITA CRS 6X1 1/4"  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLO YESO CARTON 6X2" PUNTA FINA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico5UnidadALARGADOR 6 TOMAS 3 METROS  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370
Total Neto $ 186.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.401
TOTAL OC $ 221.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.